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宝马线上娱乐在线登录党工委、管委会办公室2018年预算情况

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第一部分 部门概况

一、主要职责

根据党工委办公室《关于印发宝马线上娱乐在线登录党工委办公室、管委会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(九办[2003]4号)文件规定,党工委、管委会办公室主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕党工委、管委会中心工作,搞好决策服务,组织政策调研,处理对外事务,当好党工委、管委会的参谋、助手。

(二)负责起草和审核党工委、管委会及办公室文件、电报、报告和党工委、管委会负责同志讲话稿。

(三)负责中央、省、市和党工委、管委会文件、电报的收发、登记、交办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理;承担中央、省、市和党工委、管委会领导机关核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

(四)负责党工委、管委会各类重要会议和重大集体活动的组织安排和服务工作;协助党工委、管委会负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作,协调党工委、管委会各处工作关系。

(五)负责综合反映各类重要信息。

(六)负责对市委、市政府和党工委、管委会重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对市委、市政府领导和党工委、管委会负责同志交办事项的查办工作。

(七)负责全山党政系统密码通信、密码管理和县乡党政系统传真通信工作,负责商用密码的管理工作。

(八)承担党工委、管委会保密工作。

(九)负责中央、省、市领导同志来山活动的组织安排和接待服务工作;承担有关部门负责同志因公来山的接待安排工作。

(十)负责风景区侨务、外事工作。

(十一)承担党工委、管委会负责同志及机关的后勤服务工作;负责党工委、管委会机关办公区域值班工作、安全工作及车辆管理、房地产管理、文明创建工作。

(十二)负责各部门各单位办公室业务指导和培训工作。

(十三)承担党工委、管委会交办的其他有关未归口事项的接洽与处理工作。

二、部门预算单位构成

党工委、管委会办公室由办公室本级和2家二级预算单位组成,其中档案馆为全额拨款参照公务员管理事业单位,信息办公室为党工委、管委会直属单位(下设电子信息中心和政务服务中心)。全办编制29名。目前在职34人,离休人员1人,退休人员18人,遗属1人,聘用人员36人。

序号

单位名称

单位性质

1

党工委、管委会办公室本级

行政

2

档案局(馆)

参公

3

信息办

行政

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,深入贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,围绕旅游产业转型升级,突出高端发展、错位发展、特色发展,着力打造池州全域旅游新标杆,推动宝马线上娱乐旅游再创业,加快世界级旅游目的地建设步伐。重点抓好以下九个方面工作:1、统筹规划布局,推进生态文明建设。2、突出文化引领,推进产业转型升级。3、加快项目建设,推进基础设施完善。4、坚持依法治旅,推进旅游质量提升。5、注重效果导向,推进客源市场拓展。6、发挥示范引领,推进企业改革创新。7、立足兜底保障,推进民生福祉改善。8、积极借力借脑,推进智慧管理升级。9、全面从严治党,着力增强政治担当。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

党工委、管委会办公室2018年财政拨款收支预算 1531.42 万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1466.67万元,占95.77%;公共安全支出2.5万元,占0.16%;社会保障和就业支出7.79万元,占0.51 %;医疗卫生与计划生育支出23.75万元,占 1.55 %;节能环保支出1.5万元,占0.1%;资源勘探电力信息等支出3万元,占0.2 %;住房保障支出26.21万元,占1.71%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

党工委、管委会办公室2018年一般公共预算财政拨款1531.42万元。其中一般公共服务支出1466.67 万元,占95.77 %;公共安全支出2.5万元,占0.16%;社会保障和就业支出7.79万元,占0.51 %;医疗卫生与计划生育支出 23.75万元,占1.55 %;节能环保支出1.5万元,占0.1 %;资源勘探电力信息等支出3万元,占0.2%;住房保障支出26.21万元,占1.71 %。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

党工委、管委会办公室2018年一般公共预算基本支出953.03万元,其中: 工资福利支出762.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出181万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。 对个人和家庭补助支出9.86万元,主要包括:离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

党工委、管委会办公室2018年没有政府性基金收支预算。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,党工委、管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1531.42万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出等。  

六、2018年收入预算情况

党工委、管委会办公室2018年收入预算 1531.42万元,其中:财政拨款收入1531.42万元,占100%。

七、2018年支出预算情况

党工委、管委会办公室2018年支出预算 1531.42万元,其中:基本支出953.03万元,占62.23 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出578.39万元,占37.77%,主要用于办公楼维护、行政中心运行、节假日值班值守、智慧景区建设、电子信息发布、档案保护等支出。   

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

党工委、管委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算1113.39万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算总额42.3万元。其中:政府采购货物预算42.3万元。

(三)国有资产占用使用情况。

党工委、管委会办公室共有车辆9辆,全部为公务用车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分  2018年部门预算表

1、党工委、管委会办公室收支预算总表

2、党工委、管委会办公室收入预算总表

3、党工委、管委会办公室支出预算总表

4、党工委、管委会办公室财政拨款收支预算总表

5、党工委、管委会办公室一般公共预算支出预算表

6、党工委、管委会办公室一般公共预算基本支出预算表

7、党工委、管委会办公室政府性基金收支预算表

8、党工委、管委会办公室政府采购预算表

附件: 2018年党工委、管委会办公室预算公开表


2018年党工委、管委会办公室预算公开表


 

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